4月2日晚间,金龙羽(002882.SZ)发布2024年年报,去年公司主要财务指标全面下滑:实现

其中,第四季度营业收入10.34亿元,同比减少10.22%;归属于母公司所有者的净利润1363.1万元,上年同期净亏损1148.23万元,扭亏为盈。
金龙羽解释称,2024年公司营业收入、净利润较上年同期下降的主要原因是工程建设放缓以及行业竞争加剧,同时公司设立新能源公司专门从事固态电池产业化,投入增加导致亏损扩大。
从往期财报对比来看,金龙羽2024年营业收入是自2022年以来连续三年下滑,归母净利润则是连续第二年下降。

金龙羽主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务,属于电力电缆类,主要产品包括电线和电缆两大类。
作为华南地区电线电缆龙头企业,金龙羽自2017年上市以来营收大多在 30亿-40亿元左右徘徊,2024年民用类业务占比91.22%,但收入同比下滑7.27%;电网类业务收入同比骤降26.19%,显示其核心市场需求持续疲软。
分产品情况看,报告期内,受工程类客户市场需求放缓影响,公司电缆类产品收入较上年同期略有下滑,减少2.84%;受房地产市场景气度影响,公司电线类产品收入较上年有所下降,减少了13.70%。报告期内主要原材料价格较去年同期稳定并处于高位,电缆类产品毛利率水平较上年同期也有所下降,减少0.83%;公司电线类产品持续促销降价导致毛利率较上年同期有所下降,减少1.05%。

2024年,金龙羽毛利率也有所下滑,由2023年的13.22%降至2024年的12.62%,同比降幅为4.55%。
值得关注的是,金龙羽2024年销售费用9512.2万元,较2023年的8971.7万元同比增长6.02%。但是,研发费用同比降9.96%,公司称主要系上年同期固态电池项目相关协议权益份额转让费用投入所致。
2021年,金龙羽高调宣布跨界新能源,计划5年内投入3亿元研发固态电池及关键材料。
在年报公布的当天,金龙羽同时公告,公司孙公司金龙羽新能源(惠东)有限公司拟在惠州新材料产业园内投资建设固态电池关键材料量产线项目。该项目计划总投资额为12亿元,其中,建设投资为8.7亿元,流动资金为3.3亿元。建设周期预计 12个月,不超过三年。
然而,金龙羽称,本次投资事项尚处于初期阶段,具体实施时间、步骤及范围存在变动的可能性。
在业绩低迷的同时,金龙羽内部治理问题频发。2024年,公司实控人之一、副董事长郑某之妻在股价高位减持套现,引发市场对管理层信心的质疑。此外,子公司惠州金龙羽因应收账款增加计提信用减值损失,导致净利润同比下降30.61%,暴露出供应链管理隐患。
来源:读创财经